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审计几题判断题

1、由于政府审计具有强制性,被审计单位必须无条件接受审计,所以,政府审计的独立性高于注册会计师审计的独立性 错 注册会计师审计独立性最高 2、会计报表的合法性是报表使用者最为关心的 错 更关心公允性 3、在我国审计监督体系中,政府审计的...

1.内部控制源于审计。对 2.内部审计具有权威性和独立性。错。外部审计具有权威性和独立性。 3.中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。对。 4.注册会计师在进行审计之前,要由其所在的会计师事务所下达审计通知书。对 5.审查内...

一般会根据踩分点给分数。 注会考审计简答题时判断正确但是理由不准确时会根据设定的给分点进行给分。 例如简答题设置了五个给分点,只要答题者能够给出相对应的其中任意一点或者多个点,就会得到相对应的分数。所以审计简答题要学会系统的总结...

如果考题是考审计报告,一般会要求先判断该出具何种意见。然后叫你写意见段、强调事项段、其他事项段。其实,如果写两段,就差不多是一份完整的审计报告了。剩下的引言段、管理层责任段、注册会计师责任段,其实都是固定格式的东西,没什么可考...

1.审计中如果发现被审计单位因重大付款、付款后退货、预付货款等导致应付账款的某些明细账户借方出现较大余额,注册会计师应提请被审计单位编制重分类分录,并将这些借方余额在资产负债表中列为资产。 对 2.对固定资产实施地观察审计程序时,注...

第四题:应该出具无保留意见的审计报告,因为 1.虽然变更了存货核算方法,但没有违反一致性原则 2.在进行应收帐款审计时,虽然无法实施函证程序,但采取了相应替代措施. 第三题: (1)根据习题所提供资料,该企业甲产品的直接材料费用应按完工产品和在 ...

1、对 2、错 3、错 4、错 5、错 6、错 7、对 8、错

1、采购与付款循环不涉及的部门有(A D ) A计划部 B采购部 C财务部 D、福利部 2、下列符合现金盘点的要求的有( B C ) A、盘点、人员必需包括出纳员,被审单位会计主管和注册会计师 B、盘点,之前应将已办理现金收付手续的收付凭证登入现金日...

判断以下审计证据的可靠性: 1、银行询证函与银行对账单。 2、注会自行计算的折旧与内控好的被审单位提供的折旧明细账。 3、银行对账单与发货单。 4、律师询证日函与注会、律师交流取得的证据。 5、购货发票与收料单。 6、销售发票副本与产品出...

一 1 C 二 1 对 2 错 3 错 4 对 三 1 ①检查主营业务收入明细账中与销售分录相对应的销售单,以确定销售是否履行赊销审批手续和发货审批手续 ②检查债务形成的原始凭证,如供应商发票、验收报告或入库单等,查找有无未及时入账的应付账款 ③根据固...

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